来源:廊坊传媒网时间:2020-09-24 15:35:01
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊日报社2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
采访、编辑、出版、发行中共廊坊市委机关报---《廊坊日报》、子媒体《廊坊都市报》。宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好旗下各类报纸、内部刊物、网站等媒体;开展各类宣传等工作。服务市委、市政府中心工作,服务民生,展示廊坊风采。发挥党报宣传主流媒体作用,引导舆论导向,进行舆论监督。
准确传递市委信息,深入宣传重大决策,及时报道典型事迹,正确把握舆论导向,营造和谐发展氛围,展示廊坊良好形象。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
廊坊日报社 | 差额事业 | 正处级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊日报社所有收支全部包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入3753.43万元,其中:一般公共预算收入3753.43万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊日报社2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算3753.43万元,其中基本支出1153.43万元,仅为人员经费;项目支出2600万元,仅为财政支持新闻媒体(公益性职能)2600万元。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排3753.43万元,较2018年预算减少14.67万元,其中:基本支出增加35.33万元,主要为人员经费支出增加;项目支出减少50万元,主要为项目减少造成支出资金减少。
三、机关运行经费安排情况
2019年,廊坊日报社财政预算机关运行经费为0万元。我部门为差额拨款事业单位,财政预算资金中未安排机关运行经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,廊坊日报社“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2018年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1、加强舆论引导。围绕市委、市政府中心工作和阶段性报道任务,突出主线,明确重点,把握方向,做大做强主题报道、做亮做强深度报道、做实做好网络宣传,强化舆论主阵地、提升舆论引导力,为廊坊高质量发展营造良好舆论环境。
2、挖掘传统文化。坚持“三贴近”原则,深入挖掘例如胜芳花灯会等传统节日文化,通过开设专栏,利用消息、通讯、评论、访谈等多种形式宣传传统节日文化知识,并及时报道我市开展“我们的节日”主题活动情况,营造文明和谐的节日氛围。
3、加大外宣力度。全力抓好外宣工作,推出一系列“有思想、有温度、有品质”的新闻作品,大力宣传廊坊、推介廊坊、展示廊坊,为奋力开创新时代加快建设经济强市、美丽廊坊新局面营造良好的舆论氛围。全年在省以上报台网发稿1500篇。
4、严格落实“两个”责任。按照“主体责任”和“一岗双责”的要求,全力实施“机关作风建设年”,党委严格履行主体责任,纪委认真履行监督责任,始终把纪律挺在前面,对违法违纪行为实施“零容忍”。紧盯享乐奢靡和隐形变异“四风”问题,开展以“十查十改”为主要内容的纠正“四风”和作风纪律专项整治,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“五个过硬”,优化干事创业环境。
5、努力提高媒体质量。继续实施“媒体质量提高年”工程,全力扩大《廊坊日报》权威品牌影响力、《廊坊都市报》服务品牌影响力、《廊坊传媒网》网络品牌影响力和报社新媒体品牌影响力。培养一支“采、编、摄、传、播”的“全能型”记者,打造精品稿件、精品栏目、精品活动、精品版面、精品公号,推出一批传播广、点击高、口碑好的现象级产品。永葆“全国百强报纸”的殊荣。
6、深入推进融合发展。以“融为一体、合而为一”为目标,深入实施“深度融合发展年”工程,通过“纸媒与掌媒”融合、“纸媒与网媒”融合、“纸媒与其他媒体”融合,打造融合共生、功能强大的“新闻联合舰队”,实现“智能传播”和“精准传播”,努力让读者能够在“任何时间、任何地点、任何终端”看到自己喜欢的新闻,达到“新闻梯次发布、报道循环传播、多维关注世界、立体宣传廊坊”的良好效果。
7、实现报纸发行突破。全力抓好党报覆盖工程,加大报纸征订力度,力争发行总量突破7万份。提高报纸投递质量,强化服务意识,丰富发行手段,创新发行工作,优化发行服务,打造发行服务品牌。
8、不断壮大报业经济。全面实施“经济实力突破年”工程,按照“一手抓传统广告增收求突破,一手抓新媒体增量求发展”的总要求,大刀阔斧的进行经营体制改革,全力实施活动营销战略和服务营销战略,以活动和服务带动广告大幅增收。同时,充分发掘利用已建成的国内领先的中控室、云报屏、新媒体直播厅、舆情监测平台、大数据库、微信超级直播、无人机航拍等资源进行创收,并形成新的盈利模式,推动报业经济强劲增长,全年经营工作总体目标实现6500万元。
9、深化机制体制改革。深入推进廊坊日报社机制体制改革,不断完善宣传与经营两分开的运营机制,不断深化“媒体融合发展、经营转型升级”改革,不断提高市场化运作水平。按照“岗位管理、全员聘用、绩效考核”方案不断探索,适时建立新机制。不断探索、建立和完善符合“双创双服”要求及助推报社加快发展的经营管理体制和运行机制。
职责分类绩效目标:
一、新闻出版报刊事业建设
1、报纸版面制作方面:坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高报纸覆盖人口规模与数量,提升《廊坊日报》、《廊坊都市报》影响力,为全市宣传工作提供有效载体。
完成市委宣传部下达的报道任务;提高上大报台稿件数量、质量。全年在省以上报台发稿170篇以上;提高党报综合覆盖率。
2、报纸生产印刷方面:及时印刷报纸,高质量生产报纸。
及时出报,印刷版面墨色均匀、图片清晰,无脏点断线,无偏色和套印不准。河北省报协报纸印刷质量评比综合打分94分以上。
3、报纸发行投递方面:抓好党报覆盖工程,创新党报阅读载体,建设阅报栏及电子阅报屏,加大报纸征订力度,力争发行总量稳步增长;提高报纸投递质量,强化服务意识,丰富发行手段,创新发行工作,优化发行服务,打造发行服务品牌。
抓好党报覆盖工程,市区建设户外阅报栏和廊坊云报屏,加大报纸征订力度,发行总量稳步上升。提升报纸发行增长率;准确投递,无错投、无漏投。健全投递质量监督机制,及时处理投诉,降低投递投诉率。
4、报纸稿件制作能力建设方面:建设全媒体中央控制系统,加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。向移动互联网跨越发展,打造智能生活服务类客户端,促进媒体融合。
加强设备维护,保证设备正常运行,降低全年故障率;按期及时出报,提高出版正刊率。
5、推进融合发展方面:全力抓好“平面媒体、网络媒体、移动媒体”的有机融合,加大新闻“梯次发布,循环传播”传播模式的实践力度,打造新媒体矩阵,向实现全能型记者、全天候发布、全媒体传播、全方位创收“四全”迈进。
到本年底,新媒体阅读客户数量稳步增长,达到全媒体宣传覆盖新水平。新媒体(微信、微博、APP客户端、云报屏、阅报栏)客户增长10%以上。
6、安全出版方面:规范报纸、互联网等新媒体刊发内容,提高稿件质量。文字差错率控制在国家设定标准以下。
二、新闻出版报刊产业建设
大力发展报纸经营的同时,全面推进新媒体创收,全面推进会展、旅游、培训等文化相关产业发展,全方位拓展报业的生存和发展。传统报纸经营在全国下滑大势中力求不断改变,网络等新媒体经营力求实现突破,会展、旅游、培训等多元发展力求取得实效。到本年底,力求保持或比上年指标有所增长;建立会展、旅游、培训等相关产业公司,扩大创收渠道。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
2019年,我部门安排政府采购预算1070万元。在财政支持新闻媒体(公益性职能)发展专项补助经费)2600万元项目内包括政府采购预算1070万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
七、国有资产信息
廊坊日报社上年末固定资产金额为4806.94万元,本年度拟购置固定资产主要为办公设备、多媒体存储管理系统、多功能全媒体演播室系统、融媒体直播车等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。